索引号: | 4311000019/2021-02789 | 分类: | |
发文机关: | 市自然资源和规划局 | 发文日期: | |
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市自然资源和规划局对14个直属单位开展内部审计
为进一步加强内部审计管理,规范财务程序,日前,市自然资源和规划局对市不动产登记中心、市自然资源和规划勘测事务中心等14个直属单位的日常财务收支情况开展了内部审计。
本次审计工作从机关党委、财务审计科和有关直属单位抽调专人,组成17人的内部审计工作小组,秉持“科学研判,审计从严,认真细致”的原则,对各直属单位的财务账目、凭证等资料集中审查,重点查看了直属单位内部财务管理制度建立和执行、经费收支执行、专项经费使用等方面情况,与各单位相关工作人员就该单位内部审计工作的现状和存在的问题进行了深入交流讨论。
审计结束后,将及时向各单位反馈检查情况,并将审计结果报局党组,进一步推动建立健全局系统内部审计工作机制。
来源:财务审计科 王冰清
一审:肖金燕
二审:贺璋
审核: 刘运程
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